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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
627025-77-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA ZOOM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.102.057-0 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JORGE MONTT 11700 |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
25975,85 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JORGE MONTT 11700 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-04-2026 |
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Proveedor |
FLEX SSS |
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Razón Social |
FLEX SSS SPA
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R.U.T. |
76.992.701-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FLEX SSS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43231512
| Software de gestión de licencias | 1 | Unidad | SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA ZOOM, NÚMERO DE REUNIONES ILIMITADOS, VERSIÓN "PRO" DEL SOFTWARE, ASISTENTES ILIMITADOS. | SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA ZOOM, NÚMERO DE REUNIONES ILIMITADOS, VERSIÓN "PRO" DEL SOFTWARE, ASISTENTES ILIMITADOS. PUNTO DE CONTACTO PARA ENTREGA SE ENCUENTRA EN CAMPO DE OBSERVACIONES DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. |
$ 136.715,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 136.715
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$ 136.715
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Total Neto
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$ 136.715
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.976
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$ 162.691
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.