Orden de Compra. Nº627786-108-SE26 "REPARACIÓN SALA DE MUSCULACIÓN. "
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 627786-108-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2026
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN SALA DE MUSCULACIÓN.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 627786-7-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela Formación Grupo Ovalle
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo
R.U.T. 60.505.206-1
Dirección de Unidad de Compra AV Teniente Merino N°1345
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo
R.U.T. 60.505.206-1
Dirección de Facturación Colón 681, La Serena
Comuna La Serena
Impuesto 5377000
Dirección de Envío de la Factura Colón 681, La Serena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DATOS DE FACTURACIÓN Y ENVÍO

DATOS DE FACTURACIÓN:

R. SOCIAL: IV ZONA   DE CARABINEROS COQUIMBO

RUT: 60.505.206-1

GIRO:  SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO

DIRECCIÓN:  COLON N° 681

LA SERENA

DATOS DE ENVÍO:

ESCUELA DE FORMACIÓN GRUPO OVALLE

 AV. TTE. MERINO N° 1345. 

OVALLE.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Claudio Enrique
Razón Social ARAMIX SPA
R.U.T. 76.262.033-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Claudio Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad no definidaCONFORME A REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SALA DE MUSCULACIÓN. $ 28.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.300.000 $ 28.300.000
Total Neto $ 28.300.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.377.000
TOTAL OC $ 33.677.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.