Orden de Compra. Nº627786-267-SE25 "ADQUISICION DE DETERGENTE Y SUAVIZANTE DE ROPA PARA LOS CARABINEROS ALUMNOS"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 627786-267-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE DETERGENTE Y SUAVIZANTE DE ROPA PARA LOS CARABINEROS ALUMNOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 627786-22-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela Formación Carabineros Grupo Ovalle
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo
R.U.T. 60.505.206-1
Dirección de Unidad de Compra AV Teniente Merino N°1345
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo
R.U.T. 60.505.206-1
Dirección de Facturación AV Teniente Merino N°1345
Comuna Ovalle
Impuesto 1890701,4
Dirección de Envío de la Factura AV Teniente Merino N°1345
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NORTE GRANDE
Razón Social COMERCIALIZADORA NORTE GRANDE SPA
R.U.T. 78.203.434-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NORTE GRANDE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería903UnidadADQUISICION DE 903 BIDONES DE 3 LITROS CADA UNO DE DETERGENTE DE ROPA LIQUIDO PARA LOS CARABINEROS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FORMACION DE CARABINEROS GRUPO OVALLEAdquisición de detergente según especificaciones técnicas $ 10.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.382.170 $ 9.382.170
47131811
Productos de lavandería301UnidadADQUISICION DE 301 ENVASES DE UN LITRO CADA UNO DE SUAVIZANTE DE ROPA PARA LOS CARABINEROS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FORMACION DE CARABINEROS GRUPO OVALLEAdquisición de suavizante según especificaciones técnicas $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 568.890 $ 568.890
Total Neto $ 9.951.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.890.701
TOTAL OC $ 11.841.761


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.