Orden de Compra. Nº627786-93-CM15 "MATERIALES PINTURA GRUPO OVALLE"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 627786-93-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PINTURA GRUPO OVALLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela Formación Carabineros Grupo Ovalle
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo
R.U.T. 60.505.206-1
Dirección de Unidad de Compra Av. La Paz s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo
R.U.T. 60.505.206-1
Dirección de Facturación AV Teniente Merino N°1345
Comuna Ovalle
Impuesto 189801,108
Dirección de Envío de la Factura AV Teniente Merino N°1345
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-12-2015
TítuloDescripción
DATOS DE FACTURACIÓN Y ENVIÓ

DATOS DE FACTURACION:

RAZÓN SOCIAL:   IV ZONA   DE CARABINEROS COQUIMBO

RUT: 60.505.206-1

GIRO:  SEGURIDAD  Y ORDEN PUBLICO

DIRECCIÓN:  COLON N° 681

TELEFONO: 251000

LA SERENA

 

DATOS DE ENVÍO:

ESCUELA DE FORMACIÓN  DE CARABINEROS GRUPO OVALLE

DIRECCIÓN:   AV. TENIENTE MERINO SIN NÚMERO,  SECTOR MEDIA HACIENDA.

OVALLE
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T. 7.034.236-7
Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
2239-10-LP12
Pinturas de látex20 (915063) LÁTEX CERESITA EXPERTO BLANCO 18,9 L 930063(915063) LÁTEX CERESITA EXPERTO BLANCO 18,9 L; Código: ;Región : IV $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000
31201602
2239-10-LP12
Pastas6 (915346) PASTA DE MURO IRIS TR-15 INTERIOR 18925 CC 930346(915346) PASTA DE MURO IRIS TR-15 INTERIOR 18925 CC; Código: ;Región : IV $ 10.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.340 $ 62.340
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar60 (915661) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930661(915661) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: ;Región : IV $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000
31211903
2239-10-LP12
Equipo para protección40 (960828) CINTA DE ENMASCARAR 3M MASKING # 2210 48 X 40 MT. 977828(960828) CINTA DE ENMASCARAR 3M MASKING # 2210 48 X 40 MT.; Código: ;Región : IV $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
31211904
2239-10-LP12
Brochas30 (986891) BROCHA PROFETIONAL PELO 2 TIPOS 5/8 X 4 UNIDAD 1003290(986891) BROCHA PROFETIONAL PELO 2 TIPOS 5/8 X 4 UNIDAD; Código: ;Región : IV $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000
Total Neto $ 1.019.340
Descuento $ 20.387
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 189.801
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.188.754


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.