Orden de Compra. Nº628-141-SE08 "Arriendo fotocopiadoras mes de enero"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de la Mujer
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 628-141-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-03-2008
Nombre de la Orden de Compra Arriendo fotocopiadoras mes de enero
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Arriendo fotocopiadoras mes de enero, según factura Nº682089. Contrato de suministros vigente ID. Nº628-256-LE07.
Proveniente de Licitación 628-256-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Central
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1431
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Facturación Huerfanos Nº1219
Comuna -1
Impuesto 326379,15
Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº1219
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CANON CHILE S A
R.U.T. 96.716.060-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1UnidadFotocopiadorasArriendo fotocopiadoras mes de enero, según factura Nº682089 del 31-01-2008 $ 1.717.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.717.785 $ 1.717.785
Total Neto $ 1.717.785
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 326.379
TOTAL OC $ 2.044.164


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.