Orden de Compra. Nº628-152-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 628-11-LE13"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de la Mujer
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 628-152-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-04-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 628-11-LE13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 628-11-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Central
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Unidad de Compra Huerfanos Nº1219
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Facturación Huerfanos Nº1219
Comuna Santiago Centro
Impuesto 3728151,31
Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº1219
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WWW.CANALDELVINO.CL
Razón Social WWW. CANALDELVINO.CL SPA
R.U.T. 76.101.538-9
Sucursal WWW.CANALDELVINO.CL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141502
Producción y síntesis de materiales1Unidad   $ 19.621.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.621.849 $ 19.621.849
Total Neto $ 19.621.849
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.728.151
TOTAL OC $ 23.350.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.