|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
628-31-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
27-04-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE SANITIZACION EDIFICIO HUERFANOS 1219 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
|
|
R.U.T. |
60.107.000-6 |
|
Dirección de Facturación |
Huerfanos Nº1219 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
235600 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Huerfanos Nº1219 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
LIMPIEZA AMBIENTAL |
|
Razón Social |
ECO TOOLS SPA
|
|
R.U.T. |
77.144.344-3 |
|
Sucursal |
LIMPIEZA AMBIENTAL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76101501
| Servicios de saneamiento de aseos | 31 | Unidad no definida | El precio será pagado en 31 cuotas semanales de $ 47.600 (cuarenta y siete mil seiscientos pesos) al proveedor una vez que se encuentre totalmente tramitado el presente acto administrativo, considerando como punto de partida la primera semana del mes de mayo de 2022 y hasta completar las 31 sanitizaciones | |
$ 40.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.240.000
|
$ 1.240.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.240.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 235.600
|
|
$ 1.475.600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.