Orden de Compra. Nº628-33-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 628-11147-LP08"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de la Mujer
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 628-33-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-01-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 628-11147-LP08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 628-11147-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Central
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Facturación Huerfanos Nº1219
Comuna Santiago
Impuesto 6886350,12
Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº1219
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios Generales de Apoyo Empresarial Ltda.
Razón Social SERVICIOS GENERALES DE APOYO EMPRESARIAL LIMITADA
R.U.T. 77.583.110-3
Sucursal Servicios Generales de Apoyo Empresarial Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111706
Asistentes administrativos1Unidad   $ 36.243.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.243.948 $ 36.243.948
Total Neto $ 36.243.948
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.886.350
TOTAL OC $ 43.130.298


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.