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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
628-367-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
12-06-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Modifica resolución Nº177, cortinas rollers |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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628-17-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Abastecimiento Central |
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Razón Social |
Servicio Nacional de la Mujer
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R.U.T. |
60.107.000-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Huérfanos N°1219 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Nacional de la Mujer
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R.U.T. |
60.107.000-6 |
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Dirección de Facturación |
Huérfanos Nº1219 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
157251,3435 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Huérfanos Nº1219 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EMPRESAS INDENOR S.A. |
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Razón Social |
EMPRESAS INDENOR S A
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R.U.T. |
84.588.900-7 |
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Sucursal |
EMPRESAS INDENOR S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52131501
| Cortinas | 1 | Unidad no definida | | |
$ 827.639,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 827.639
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$ 827.639
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Total Neto
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$ 827.639
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 157.251
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$ 984.890
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.