Orden de Compra. Nº628-38-AG26 "Adquisición de artículos de oficina. C.A.: 628-20-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 628-38-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de artículos de oficina. C.A.: 628-20-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Central
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 417
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Facturación Huérfanos Nº1219
Comuna Santiago
Impuesto 132468
Dirección de Envío de la Factura Huérfanos Nº1219
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORCIMA SPA
Razón Social JORCIMA SPA
R.U.T. 77.363.996-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JORCIMA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101801
Calculadoras o accesorios30UnidadCalculadora de 12 dígitos números grandes, similar a calculadora casio MX-12-B.  $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.700 $ 68.700
26111702
Pilas alcalinas100UnidadPilas AAA  $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
26111702
Pilas alcalinas100UnidadPilas AA  $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
44121618
Tijeras50UnidadTijera de oficina 7", 18 cm plastometal similar a Fultons.  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.500 $ 59.500
14111531
Libros o cuadernos de registro50UnidadCuadernos universitarios tapadura colores surtidos, 7MM, 100 hojas.  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.500 $ 59.500
44121506
Sobres estándar800UnidadSobres americanos blancos.  $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
44103205
Hojas o fichas de control200UnidadHojas de 450 gramos de papel opalina telada blanca, tamaño carta.  $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora150UnidadResmas de papel reciclado blanco, tamaño carta (debe adjuntar certificado de reciclado o indicar claramente que son reciclados).  $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.500 $ 403.500
Total Neto $ 697.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 132.468
TOTAL OC $ 829.668


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.