Orden de Compra. Nº628-391-SE10 "Mantención equipos aire acondicionado."
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de la Mujer
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 628-391-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-06-2010
Nombre de la Orden de Compra Mantención equipos aire acondicionado.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 628-6-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Central
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Facturación Huérfanos Nº1219
Comuna Santiago
Impuesto 92301,62
Dirección de Envío de la Factura Huérfanos Nº1219
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Manuel Lara y Cia Ltda
Razón Social D'LAIRE S.A.
R.U.T. 77.447.770-5
Sucursal Manuel Lara y Cia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172702
Sistemas de control medioambiental espacial1Unidad no definida   $ 485.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 485.798 $ 485.798
Total Neto $ 485.798
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.302
TOTAL OC $ 578.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.