Orden de Compra. Nº628-54-SE10 "Elaboración de documento técnico."
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de la Mujer
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 628-54-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-02-2010
Nombre de la Orden de Compra Elaboración de documento técnico.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Central
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Facturación Huérfanos Nº1219
Comuna Santiago
Impuesto 1277310,91
Dirección de Envío de la Factura Huérfanos Nº1219
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INST NACIONAL NORMALIZACION INN
Razón Social INST NACIONAL NORMALIZACION INN
R.U.T. 70.049.100-5
Sucursal INST NACIONAL NORMALIZACION INN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82111501
Redacción de instrucciones1Unidad no definida   $ 6.722.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.722.689 $ 6.722.689
Total Neto $ 6.722.689
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.277.311
TOTAL OC $ 8.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.