Orden de Compra. Nº628-582-CM16 "Adquisición de Mobiliario"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 628-582-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2016
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Mobiliario
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Central
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Unidad de Compra Huerfanos Nº1219
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Facturación Huérfanos Nº1219
Comuna Santiago Centro
Impuesto 28924,4106
Dirección de Envío de la Factura Huérfanos Nº1219
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FAYMO
Razón Social FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA
R.U.T. 76.837.310-8
Sucursal FAYMO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101504
2239-8-LP14
Sillas1 (1095012) SILLA - DROP PIVOTAL, BRAZO FIJO 26 UNIDAD 1115012(1095012) SILLA - DROP PIVOTAL, BRAZO FIJO 26 UNIDAD; Código: SIGI 214;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 72.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.836 $ 72.836
56121703
2239-8-LP14
Gabinetes1 (1128974) CAJONERA - PEDESTAL CON PATINES 49.1X54X60 1151251(1128974) CAJONERA - PEDESTAL CON PATINES 49.1X54X60; Código: CAMO096MEL;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 84.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.106 $ 84.106
Total Neto $ 156.942
Descuento $ 4.708
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.924
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 181.158


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.