Orden de Compra. Nº628-593-CM19 "Materiales y útiles de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 628-593-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Materiales y útiles de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Central
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Unidad de Compra Huerfanos Nº1219
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1658
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Facturación Huérfanos Nº1219
Comuna Santiago Centro
Impuesto 30811
Dirección de Envío de la Factura Huérfanos Nº1219
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribucion Global
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
R.U.T. 76.100.732-7
Sucursal Distribucion Global
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar1000 (1314376 )SOBRE JORDAN OFICIO BLANCO SACO 80 GRS 24 X 34 CM UNIDAD 1340407(1314376) SOBRE JORDAN OFICIO BLANCO SACO 80 GRS 24 X 34 CM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar1000 (1636498 )SOBRE TOMAX 1/2 OFICIO BLANCO 20X26CM UNIDAD 1638498(1636498) SOBRE TOMAX 1/2 OFICIO BLANCO 20X26CM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios150 (1561138 )ADHESIVO TORRE BARRA POWER STICK 21 GR UNIDAD 1563021(1561138) ADHESIVO TORRE BARRA POWER STICK 21 GR UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.800 $ 70.800
Total Neto $ 163.800
Descuento $ 1.638
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.811
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 192.973


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.