Orden de Compra. Nº628-598-CM17 "Materiales de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 628-598-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Central
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Unidad de Compra Huerfanos Nº1219
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Facturación Huérfanos Nº1219
Comuna Santiago Centro
Impuesto 897294,038
Dirección de Envío de la Factura Huérfanos Nº1219
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel250 (975219) TOALLA DE PAPEL TORK 200 M 2 ROLLOS 990219(975219) TOALLA DE PAPEL TORK 200 M 2 ROLLOS; Código: HIPTOAAFH2823;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.108.250 $ 2.108.250
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico150 (976317) PAPEL HIGIÉNICO TORK JUMBO PREMIUM DOBLE HOJA 250 M 991317(976317) PAPEL HIGIÉNICO TORK JUMBO PREMIUM DOBLE HOJA 250 M; Código: HIPHIGAFH2337;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.432.950 $ 1.432.950
47121804
2239-7-LP12
Cubos o baldes para limpieza20 (985711) BASURERO SAN REMO 30 L CON TAPA VAIVÉN UNIDAD 1001934(985711) BASURERO SAN REMO 30 L CON TAPA VAIVÉN UNIDAD; Código: RESBASTRA4186;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.660 $ 197.660
76121501
2239-7-LP12
Recolección, destrucción, transformación o elimina100 (1255787) PAPELERO TAUMM ACERO INOXIDABLE 12 LT UNIDAD 1281796(1255787) PAPELERO TAUMM ACERO INOXIDABLE 12 LT UNIDAD; Código: RESCONTRA4432;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.129.800 $ 1.129.800
Total Neto $ 4.868.660
Descuento $ 146.060
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 897.294
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 5.619.894


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.