Orden de Compra. Nº628-645-CM15 "Compra de Material de Aseo, Diciembre 2015"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de la Mujer
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 628-645-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2015
Nombre de la Orden de Compra Compra de Material de Aseo, Diciembre 2015
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Central
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Unidad de Compra Huerfanos Nº1219
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Facturación Huerfanos Nº1219
Comuna Santiago Centro
Impuesto 603386,5891
Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº1219
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
2239-7-LP12
Esponjas72 (212256) ESPONJA VIRUTEX BONOBRIL ANATOMICA X 3 212256(212256) ESPONJA VIRUTEX BONOBRIL ANATOMICA X 3; Código: ;Región : RM $ 516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.152 $ 37.152
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico125 (976316) PAPEL HIGIÉNICO TORK BLANCO DOBLE HOJA 250 M 6 ROLLOS 250 M 991316(976316) PAPEL HIGIÉNICO TORK BLANCO DOBLE HOJA 250 M 6 ROLLOS 250 M; Código: ;Región : RM $ 8.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.123.000 $ 1.123.000
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos4 (977214) LAVALOZA QUIX 750 ML CAJA 12 UNIDADES 992214(977214) LAVALOZA QUIX 750 ML CAJA 12 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 22.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.660 $ 90.660
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel375 (975214) TOALLA DE PAPEL TORK 250 M 2 ROLLOS 990214(975214) TOALLA DE PAPEL TORK 250 M 2 ROLLOS; Código: ;Región : RM $ 5.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.023.125 $ 2.023.125
Total Neto $ 3.273.937
Descuento $ 98.218
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 603.387
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 3.779.106


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.