Orden de Compra. Nº628-83-SE16 "Servicios de Aseo Industrial mes de Febrero"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de la Mujer
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 628-83-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-03-2016
Nombre de la Orden de Compra Servicios de Aseo Industrial mes de Febrero
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 628-3-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Central
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Unidad de Compra Huerfanos Nº1219
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Facturación Huerfanos Nº1219
Comuna Santiago Centro
Impuesto 1447504,17
Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº1219
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAIME MOYA Y COMPANIA LTDA
Razón Social JAIME MOYA Y COMPANIA LTDA
R.U.T. 78.239.140-2
Sucursal JAIME MOYA Y COMPANIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definida   $ 7.618.443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.618.443 $ 7.618.443
Total Neto $ 7.618.443
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.447.504
TOTAL OC $ 9.065.947


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.