Orden de Compra. Nº628-89-SE13 "Ctto. Suministro Serv. Trabajos Menores "
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de la Mujer
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 628-89-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-03-2013
Nombre de la Orden de Compra Ctto. Suministro Serv. Trabajos Menores
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 628-4-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Central
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Unidad de Compra Huérfanos N°1219
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de la Mujer
R.U.T. 60.107.000-6
Dirección de Facturación Huérfanos Nº1219
Comuna Santiago
Impuesto 99123
Dirección de Envío de la Factura Huérfanos Nº1219
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor luis rojas rodriguez
Razón Social LUIS ARTURO ROJAS RODRIGUEZ
R.U.T. 7.989.734-5
Sucursal luis rojas rodriguez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Unidad no definida   $ 521.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 521.700 $ 521.700
Total Neto $ 521.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.123
TOTAL OC $ 620.823


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.