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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
628-904-CM10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-12-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
60000 Dípticos. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Abastecimiento Central |
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Razón Social |
Servicio Nacional de la Mujer
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R.U.T. |
60.107.000-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Agustinas Nº 1389 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Nacional de la Mujer
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R.U.T. |
60.107.000-6 |
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Dirección de Facturación |
Huerfanos Nº1219 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
296400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Huerfanos Nº1219 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ALVIMPRESS IMPRESORES LTDA.. - Casa Matriz |
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Razón Social |
ALVIMPRESS IMPRESORES LIMITADA
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R.U.T. |
79.594.790-6 |
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Sucursal |
ALVIMPRESS IMPRESORES LTDA.. - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55101520
| Hojas o Folletos de Instrucciones | 60000 | | (347054) DÍPTICO - PAPEL COUCHÉ OPACO 170 g TAMANO CARTA 21,5 X 27,9 cm 347054 | (347054) DÍPTICO - PAPEL COUCHÉ OPACO 170 g TAMANO CARTA 21,5 X 27,9 cm; Código: ;Región : RM
;TRAMO 11 DE 50001 a 70000(1)
;AJUSTE DE SENCILLO $1(1)
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$ 26,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.560.000
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$ 1.560.000
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Total Neto
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$ 1.560.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 296.400
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.856.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.