Orden de Compra. Nº629373-101-CM26 "Orden de Compra: 629373-101-CM26"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SAN MIGUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 629373-101-CM26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 629373-101-CM26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de San Miguel
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SAN MIGUEL
R.U.T. 70.962.500-4
Dirección de Unidad de Compra Llano Subercaseaux 3519
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SAN MIGUEL
R.U.T. 70.962.500-4
Dirección de Facturación Llano Subercaseaux 3519
Comuna San Miguel
Impuesto 958803,84
Dirección de Envío de la Factura Llano Subercaseaux 3519
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADEGOM SpA
Razón Social MADEGOM SPA
R.U.T. 84.609.600-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MADEGOM SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-21-LR23
APÓSITO MADEGOM GASA HIDRÓFILA ESTÉRIL 20 X 25 CM UNIDAD23400 (2236845) APÓSITO MADEGOM GASA HIDRÓFILA ESTÉRIL 20 X 25 CM UNIDAD(2236845) APÓSITO MADEGOM GASA HIDRÓFILA ESTÉRIL 20 X 25 CM UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; San Miguel; DARIO SALAS 5270, ESQUINA PIRAMIDE $ 206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.820.400 $ 4.820.400
0
2239-21-LR23
MASCARILLA LARÍNGEA COMPER HEALTHCARE N°2 UNIDAD9 (2232166) MASCARILLA LARÍNGEA COMPER HEALTHCARE N°2 UNIDAD(2232166) MASCARILLA LARÍNGEA COMPER HEALTHCARE N°2 UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; San Miguel; DARIO SALAS 5270, ESQUINA PIRAMIDE $ 4.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.363 $ 42.363
0
2239-21-LR23
MASCARILLA LARÍNGEA COMPER HEALTHCARE N°3 UNIDAD17 (2232167) MASCARILLA LARÍNGEA COMPER HEALTHCARE N°3 UNIDAD(2232167) MASCARILLA LARÍNGEA COMPER HEALTHCARE N°3 UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; San Miguel; DARIO SALAS 5270, ESQUINA PIRAMIDE $ 4.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.019 $ 80.019
0
2239-21-LR23
MASCARILLA LARÍNGEA COMPER HEALTHCARE N°4 UNIDAD22 (2232168) MASCARILLA LARÍNGEA COMPER HEALTHCARE N°4 UNIDAD(2232168) MASCARILLA LARÍNGEA COMPER HEALTHCARE N°4 UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; San Miguel; DARIO SALAS 5270, ESQUINA PIRAMIDE $ 4.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.554 $ 103.554
Total Neto $ 5.046.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 958.804
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 6.005.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.