Orden de Compra. Nº629373-185-CM14 "MEMO Nº 49"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de San Miguel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 629373-185-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2014
Nombre de la Orden de Compra MEMO Nº 49
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de San Miguel
Razón Social Corporación Municipal de San Miguel
R.U.T. 70.962.500-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de San Miguel
R.U.T. 70.962.500-4
Dirección de Facturación Llano Subercaseaux 3519
Comuna San Miguel
Impuesto 35680,6605
Dirección de Envío de la Factura Llano Subercaseaux 3519
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza5 (979652) PANO VIRUTEX ABSORBENTE SPONGI X 3 UNIDADES 994784(979652) PANO VIRUTEX ABSORBENTE SPONGI X 3 UNIDADES; Código: 83113;Región : RM $ 959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.795 $ 4.795
47131811
2239-7-LP12
Productos de lavandería5 (987532) DETERGENTE DERSA POLVO 1 KG UNIDAD 1004133(987532) DETERGENTE DERSA POLVO 1 KG UNIDAD; Código: 24094;Región : RM $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl30 (1031776) CLORO IMPEKE GEL AROMA LIMON 900 ML 1051907(1031776) CLORO IMPEKE GEL AROMA LIMON 900 ML; Código: 88833;Región : RM $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.100 $ 20.100
44121708
2239-24-LP09
Marcadores10 (25235) MARCADORES, DESTACADORES-MARCADOR PERMANENTE PUNTA REDONDA AZUL-PILOT-UNIDAD 27272(25235) MARCADORES, DESTACADORES-MARCADOR PERMANENTE PUNTA REDONDA AZUL-PILOT-UNIDAD; Código: 10524AZ;Región : RM $ 567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 15 (25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 118828(25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS ; Código: 10977;Región : RM $ 542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.130 $ 8.130
14111601
2239-24-LP09
Bolsas de papel o cajas de regalo30 (33465) PAPEL DE ENVOLVER LAJAPACK KRAFT 80x100 60 gr. 35502(33465) PAPEL DE ENVOLVER LAJAPACK KRAFT 80x100 60 gr. ; Código: 11218;Región : RM $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470
44121708
2239-24-LP09
Marcadores10 (43714) MARCADOR BIC MARCADOR PERMANENTE PUNTA REDONDA NEGRO 45751(43714) MARCADOR BIC MARCADOR PERMANENTE PUNTA REDONDA NEGRO ; Código: 11043NG;Región : RM $ 274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.740 $ 2.740
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general7 (387217) LIMPIA PISOS POETT PRIMAVERA 4 LT 388272(387217) LIMPIA PISOS POETT PRIMAVERA 4 LT ; Código: 25530PR;Región : RM $ 3.591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.137 $ 25.137
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas15 (639884) GUANTES TRESOR PEQUENO 100 UNIDADES 640495(639884) GUANTES TRESOR PEQUENO 100 UNIDADES; Código: 12869S;Región : RM $ 2.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.255 $ 33.255
31201509
2239-24-LP09
Cinta adhesiva de nylon15 (734841) CINTA ADHESIVA 3M EMBALAJE TRANSP. 48x40m REF-301 UNIDAD 734841(734841) CINTA ADHESIVA 3M EMBALAJE TRANSP. 48x40m REF-301 UNIDAD; Código: 80145;Región : RM $ 232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.480
14111531
2239-24-LP09
Libros o cuadernos de registro5 (735726) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO M7 100HJS UNO LISO UNIDAD 735726(735726) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO M7 100HJS UNO LISO UNIDAD; Código: 15552;Región : RM $ 561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.805 $ 2.805
60123601
2239-24-LP09
Pegamento de purpurina30 (737586) ESCARCHA ARTEL GLITTER GLUE 3,5 ML COLORES 6 TUBOS 737586(737586) ESCARCHA ARTEL GLITTER GLUE 3,5 ML COLORES 6 TUBOS; Código: 10251;Región : RM $ 808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.240 $ 24.240
60123001
2239-24-LP09
Figuras Goma Eva15 (739295) GOMA EVA EVA COLORES SURTIDOS 30X20X2MM. 10 UNIDADES 739295(739295) GOMA EVA EVA COLORES SURTIDOS 30X20X2MM. 10 UNIDADES; Código: 16500;Región : RM $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
31201517
2239-10-LP12
Cinta para empaquetar20 (960372) CINTA DE EMBALAJE TESA EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM X 40 MM 977372(960372) CINTA DE EMBALAJE TESA EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM X 40 MM; Código: 11740;Región : RM $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.360 $ 5.360
0
2239-7-LP12
BOLSA SUPERIOR 80 X 110 CM ROLLO 10 UNIDADES30 (977056) BOLSA SUPERIOR 80 X 110 CM ROLLO 10 UNIDADES 992056(977056) BOLSA SUPERIOR 80 X 110 CM ROLLO 10 UNIDADES; Código: 81140;Región : RM $ 955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.650 $ 28.650
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza15 (979650) PANO VIRUTEX AMARILLO 45 X 50 X 1 UNIDAD 994782(979650) PANO VIRUTEX AMARILLO 45 X 50 X 1 UNIDAD; Código: 12486;Región : RM $ 447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.705 $ 6.705
Total Neto $ 188.287
Descuento $ 494
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.681
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 223.474


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.