Orden de Compra. Nº629373-259-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 629373-276-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SAN MIGUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 629373-259-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 629373-276-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de San Miguel
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SAN MIGUEL
R.U.T. 70.962.500-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SAN MIGUEL
R.U.T. 70.962.500-4
Dirección de Facturación Llano Subercaseaux 3519
Comuna San Miguel
Impuesto 427686,2
Dirección de Envío de la Factura Llano Subercaseaux 3519
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fabrita
Razón Social FABRITA SPA
R.U.T. 76.492.314-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fabrita
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121603
Mochilas570UnidadMochila morral TNT (según Especificaciones Técnicas adjuntas)  $ 681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.170 $ 388.170
42142110
Botellas de agua terapéuticas de calentar o de enfriar400UnidadBotella de aluminio (según Especificaciones Técnicas adjuntas)  $ 2.651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.060.400 $ 1.060.400
52121604
Mantel de mesa10UnidadMantel corporativo (según Especificaciones Técnicas adjuntas)  $ 25.481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.810 $ 254.810
53102902
Prendas de deporte y buzos de hombre200UnidadPolera deportiva Dry Fit (según Especificaciones Técnicas adjuntas)  $ 2.738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 547.600 $ 547.600
Total Neto $ 2.250.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 427.686
TOTAL OC $ 2.678.666


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.