Orden de Compra. Nº630-360-SE11 "SOBRES CON LOGO DE GOBIERNO."
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 630-360-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-06-2011
Nombre de la Orden de Compra SOBRES CON LOGO DE GOBIERNO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 630-27-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaria del Trabajo
Razón Social SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
R.U.T. 61.501.000-6
Dirección de Unidad de Compra Huerfanos 1273 piso 4
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
R.U.T. 61.501.000-6
Dirección de Facturación Huérfanos N°1273, piso 4
Comuna Santiago
Impuesto 90060
Dirección de Envío de la Factura Huérfanos N°1273, piso 4
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FOSS SPA
Razón Social FOSS SPA
R.U.T. 76.070.785-6
Sucursal FOSS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1Unidad   $ 474.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 474.000 $ 474.000
Total Neto $ 474.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.060
TOTAL OC $ 564.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.