Orden de Compra. Nº630-659-R106 "Pago de diferencia pasajes"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría del Trabajo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 630-659-R106
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2006
Nombre de la Orden de Compra Pago de diferencia pasajes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Pago de diferencia pasajes Quito, Sr. Subsecretario.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaria del Trabajo
Razón Social Subsecretaría del Trabajo
R.U.T. 61.501.000-6
Dirección de Unidad de Compra Huerfanos 1273 piso 4
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 10 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría del Trabajo
R.U.T. 61.501.000-6
Dirección de Facturación Huérfanos 1273 piso 10
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 1273 piso 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social TURISMO I.T.A. TOUR LTDA.
R.U.T. 79.698.790-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos)1UnidadViajes en aviones comerciales (pasajes aéreos)Pago de diferencia pasajes Quito, Sr. Subsecretario. $ 94.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.000 $ 94.000
Total Neto $ 94.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 0
TOTAL OC $ 94.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.