Orden de Compra. Nº630-985-SE17 "Reparación de tabiquería de aluminio piso 5"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 630-985-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Reparación de tabiquería de aluminio piso 5
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaria del Trabajo
Razón Social SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
R.U.T. 61.501.000-6
Dirección de Unidad de Compra Huerfanos 1273 piso 4
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
R.U.T. 61.501.000-6
Dirección de Facturación Huérfanos 1273 piso 10
Comuna Santiago
Impuesto 104139
Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 1273 piso 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jorge riquelme ortiz
Razón Social JORGE ANTONIO RIQUELME ORTIZ
R.U.T. 6.870.746-3
Sucursal jorge riquelme ortiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1Unidad no definida   $ 548.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 548.100 $ 548.100
Total Neto $ 548.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 104.139
TOTAL OC $ 652.239


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.