Orden de Compra. Nº
630424-103-SE25
"
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO ESC. PITREÑO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
630424-103-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO ESC. PITREÑO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
630424-10-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
adquisiciones daem II
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T.
69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra
calle Puerto Varas N°102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T.
69.201.100-7
Dirección de Facturación
calle Puerto Varas N°102
Comuna
*
Impuesto
32714,96
Dirección de Envío de la Factura
calle Puerto Varas N°102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA
Razón Social
CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA
R.U.T.
6.169.741-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
10191509
Insecticidas
2
Unidad
insecticida mata arañas
insecticida mata arañas
$ 2.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.454
$ 4.454
12181501
Ceras sintéticas
10
Unidad
cera roja brillina
cera roja brillina
$ 1.093,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.930
$ 10.930
14111703
Toallas de papel
12
Unidad
toalla papel industrial
toalla papel industrial
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.384
$ 45.384
14111704
Papel higiénico
6
Unidad
papel higiénico industrial
papel higiénico industrial
$ 2.858,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.148
$ 17.148
24111503
Bolsas de plástico
10
Paquete
bolsas de basura 50x70x10
bolsas de basura 50x70x10
$ 463,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.630
$ 4.630
24111503
Bolsas de plástico
10
Paquete
bolsas de basura 110x120
bolsas de basura 110x120
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.030
$ 63.030
47121605
Limpiadores de suelo
6
Unidad
poett limpia pisos
poett limpia pisos
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.574
$ 8.574
47131801
Limpiadores de suelos
5
Unidad
virutilla piso numero 2
virutilla piso numero 2
$ 715,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.575
$ 3.575
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Unidad
cloro gel
cloro gel
$ 1.009,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.054
$ 6.054
53131608
Jabones
5
Unidad
jabón líquido botella
jabón líquido botella
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.405
$ 8.405
Total Neto
$ 172.184
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 32.715
TOTAL OC
$ 204.899
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.