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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
630424-107-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-03-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES LICEO A. VARAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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630424-2-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
adquisiciones daem II |
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Razón Social |
I Municipalidad de Lago Ranco
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R.U.T. |
69.201.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
calle Puerto Varas N°102 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I Municipalidad de Lago Ranco
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R.U.T. |
69.201.100-7 |
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Dirección de Facturación |
calle Puerto Varas N°102 |
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Comuna |
Lago Ranco
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Impuesto |
2011,7656 |
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Dirección de Envío de la Factura |
calle Puerto Varas N°102 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
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R.U.T. |
77.071.100-2 |
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Sucursal |
COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211906
| Rodillos de pintar | 2 | Unidad | Rodillo Hela esponja amarillo | Rodillo Hela esponja amarillo |
$ 1.849,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.698
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$ 3.697
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31211904
| Brochas | 2 | Unidad | brochas plana Hela 4" | brochas plana Hela 4" |
$ 3.445,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.890
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$ 6.891
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Total Neto
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$ 10.588
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.012
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$ 12.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.