Orden de Compra. Nº630424-1104-SE23 "COMPRA COLACIONES COMPLEJO EDUC.IGNAO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 630424-1104-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-08-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA COLACIONES COMPLEJO EDUC.IGNAO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5955-17-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra adquisiciones daem II
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102
Comuna Lago Ranco
Impuesto 29697,478952
Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor María Marta
Razón Social MARÍA MARTA OBANDO OPORTO
R.U.T. 8.882.947-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal María Marta
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida30UnidadCOLACIONES (para el día 19/08)COLACIONES (para el día 19/08) $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630
90101604
Concesionarios de casino de comida32UnidadCOLACIONES (para el día 26/08)COLACIONES (para el día 26/08) $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.672 $ 80.672
Total Neto $ 156.303
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.697
TOTAL OC $ 186.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.