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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
630424-1148-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES LIBRERÍA, COMPLEJO EDUC. IGNAO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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630424-1-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
adquisiciones daem II |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
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R.U.T. |
69.201.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
calle Puerto Varas N°102 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
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R.U.T. |
69.201.100-7 |
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Dirección de Facturación |
calle Puerto Varas N°102 |
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Comuna |
Lago Ranco
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Impuesto |
13680 |
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Dirección de Envío de la Factura |
calle Puerto Varas N°102 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Maria Alejandra |
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Razón Social |
MARÍA ALEJANDRA ANGULO AGUILAR
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R.U.T. |
10.776.412-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Maria Alejandra |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111610
| Cartulina | 20 | Pliego | CARTULINA X pliego diferentes colores | CARTULINA X pliego diferentes colores |
$ 420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.400
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$ 8.400
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60123001
| Figuras de goma Eva | 20 | Pliego | GOMA EVA COLORES x pliego | GOMA EVA COLORES x pliego |
$ 760,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.200
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$ 15.200
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44102002
| Sobres de laminador | 2 | Caja | LAMINAS PARA TERMOLAMINAR OFICIO | LAMINAS PARA TERMOLAMINAR OFICIO |
$ 24.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.400
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$ 48.400
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Total Neto
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$ 72.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.680
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$ 85.680
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.