Orden de Compra. Nº630424-1149-SE24 "COMPRA MATERIALES DE ASEO, S.C Y J.I LOS BROTECITO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 630424-1149-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-10-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE ASEO, S.C Y J.I LOS BROTECITO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5955-9-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra adquisiciones daem II
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102
Comuna Lago Ranco
Impuesto 53607,74
Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA VALENCIANA - PUYEHUE
Razón Social MARÍA EUGENIA MUÑOZ SANTIBÁÑEZ
R.U.T. 7.201.274-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LA VALENCIANA - PUYEHUE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel15PackTOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL TECNOROLL 250 mts. x 2 rollosTOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL TECNOROLL 250 mts. x 2 rollos $ 7.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.295 $ 107.295
47131803
Desinfectantes domésticos30UnidadDESINFECTANTE AEROSOL ANTIBAC BEBÉ, LAVANDA 400ml.DESINFECTANTE AEROSOL ANTIBAC BEBÉ, LAVANDA 400ml. $ 1.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.950 $ 49.950
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos20UnidadCERA LIQUIDA AUTOBRILLO PISO INCOLORO 900 ml.CERA LIQUIDA AUTOBRILLO PISO INCOLORO 900 ml. $ 2.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.940 $ 48.940
47131502
Paños de limpieza30UnidadPAÑOS DE ESPONJA SPONGI COLORES VIRUTEXPAÑOS DE ESPONJA SPONGI COLORES VIRUTEX $ 369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.070 $ 11.070
42131609
Cubre zapatos para el personal sanitario3BolsaCUBRE CALZADO ANTIDESLIZANTE 50 PARESCUBRE CALZADO ANTIDESLIZANTE 50 PARES $ 4.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.991 $ 14.991
14111704
Papel higiénico100RolloPAPEL HIGIENICO 50 mts. SUAVEPAPEL HIGIENICO 50 mts. SUAVE $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900
Total Neto $ 282.146
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.608
TOTAL OC $ 335.754


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.