Orden de Compra. Nº630424-1161-SE25 "COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA. PROGRAMA HPV I"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 630424-1161-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-11-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA. PROGRAMA HPV I
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 630424-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra adquisiciones daem II
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102
Comuna Lago Ranco
Impuesto 11753,4
Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Alejandra
Razón Social MARÍA ALEJANDRA ANGULO AGUILAR
R.U.T. 10.776.412-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maria Alejandra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas4UnidadARCHIVADOR AUCA OFICIOARCHIVADOR AUCA OFICIO $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
14111525
Papel multiuso3UnidadPAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE CARTA X 20 HJSPAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE CARTA X 20 HJS $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
44111509
Portalápiz6UnidadPORTA LAPIZ ECOLOGICOPORTA LAPIZ ECOLOGICO $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.940 $ 35.940
41111604
Reglas2UnidadREGLA METALICA 30 CM REGLA METALICA 30 CM $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020 $ 2.020
44121704
Lápiz pasta3UnidadCAJA LAPIZ PASTA AZUL TORRE 1.0CAJA LAPIZ PASTA AZUL TORRE 1.0 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
Total Neto $ 61.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.753
TOTAL OC $ 73.613


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.