Orden de Compra. Nº
630424-1170-SE23
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COMPRA DE MAT. DECORACIONES LICEO A. VARAS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
630424-1170-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-08-2023
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MAT. DECORACIONES LICEO A. VARAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
630424-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
adquisiciones daem II
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T.
69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra
calle Puerto Varas N°102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T.
69.201.100-7
Dirección de Facturación
calle Puerto Varas N°102
Comuna
Lago Ranco
Impuesto
74503,56
Dirección de Envío de la Factura
calle Puerto Varas N°102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Bernardo Gabriel
Razón Social
BERNARDO GABRIEL MUÑOZ PÉREZ
R.U.T.
17.247.922-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Bernardo Gabriel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111525
Papel multiuso
150
Pliego
papel volantín (50 rojo, 50 azul. 50 blanco)
papel volantín (50 rojo, 50 azul. 50 blanco)
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
30102415
Varillas de plástico
300
Unidad
varillas de volantín 75 cm
varillas de volantín 75 cm
$ 130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
60111408
Ondas o cintas decorativas
30
Bolsa
globos N°12 x 50 unid c/u (10 rojo, 10 azul, 10 blanco)
globos N°12 x 50 unid c/u (10 rojo, 10 azul, 10 blanco)
$ 3.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.500
$ 100.500
14111525
Papel multiuso
20
Pliego
papel couche blanco
papel couche blanco
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
14111525
Papel multiuso
100
Unidad
papel lustre de origami
papel lustre de origami
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.000
$ 130.000
52151507
Bombillas o pajillas para beber
1000
Unidad no definida
bombillas plásticas
bombillas plásticas
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
53141501
Alfileres rectos
1000
Unidad
alfiler cabeza color
alfiler cabeza color
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
60102603
Juegos de dados
2
Unidad
juego de cachos
juego de cachos
$ 19.562,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.124
$ 39.124
Total Neto
$ 392.124
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 74.504
TOTAL OC
$ 466.628
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.