Orden de Compra. Nº630424-1170-SE23 "COMPRA DE MAT. DECORACIONES LICEO A. VARAS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 630424-1170-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-08-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MAT. DECORACIONES LICEO A. VARAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 630424-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra adquisiciones daem II
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102
Comuna Lago Ranco
Impuesto 74503,56
Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bernardo Gabriel
Razón Social BERNARDO GABRIEL MUÑOZ PÉREZ
R.U.T. 17.247.922-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Bernardo Gabriel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso150Pliegopapel volantín (50 rojo, 50 azul. 50 blanco) papel volantín (50 rojo, 50 azul. 50 blanco) $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
30102415
Varillas de plástico300Unidadvarillas de volantín 75 cm varillas de volantín 75 cm $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
60111408
Ondas o cintas decorativas30Bolsaglobos N°12 x 50 unid c/u (10 rojo, 10 azul, 10 blanco) globos N°12 x 50 unid c/u (10 rojo, 10 azul, 10 blanco) $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.500 $ 100.500
14111525
Papel multiuso20Pliegopapel couche blanco papel couche blanco $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
14111525
Papel multiuso100Unidadpapel lustre de origami papel lustre de origami $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
52151507
Bombillas o pajillas para beber1000Unidad no definidabombillas plásticas bombillas plásticas $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
53141501
Alfileres rectos1000Unidadalfiler cabeza color alfiler cabeza color $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
60102603
Juegos de dados2Unidadjuego de cachos juego de cachos $ 19.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.124 $ 39.124
Total Neto $ 392.124
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.504
TOTAL OC $ 466.628


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.