Orden de Compra. Nº630424-1181-SE23 "COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA, LICEO A.VARAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 630424-1181-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-08-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA, LICEO A.VARAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 630424-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra adquisiciones daem II
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102
Comuna Lago Ranco
Impuesto 214301
Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Alejandra
Razón Social MARÍA ALEJANDRA ANGULO AGUILAR
R.U.T. 10.776.412-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maria Alejandra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121801
Cinta correctora50UnidadCORRECTOR EN CINTA ROLLERCORRECTOR EN CINTA ROLLER $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.500 $ 44.500
31201515
Cintas de papel50UnidadCINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 18mmCINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 18mm $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
31201515
Cintas de papel50UnidadCINTA ADHESIVA MASKINGCINTA ADHESIVA MASKING $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.500 $ 57.500
44121708
Marcadores10CajaPLUMÓN SHARPIE COLORES X SET PUNTA FINAPLUMÓN SHARPIE COLORES X SET PUNTA FINA $ 8.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.500 $ 80.500
26111702
Pilas alcalinas30UnidadPILAS DURACELL AAPILAS DURACELL AA $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700
26111702
Pilas alcalinas30UnidadPILAS DURACELL AAAPILAS DURACELL AAA $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices6CajaLAPIZ PILOT G1 0,7 ( 3 caja azul,2 negro, 1 rojo)LAPIZ PILOT G1 0,7 ( 3 caja azul,2 negro, 1 rojo) $ 23.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.400 $ 140.400
56101708
Archivadores móviles200UnidadARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO (50 AZUL,50 ROJOS,50 AMARILLO,50 VERDE)ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO (50 AZUL,50 ROJOS,50 AMARILLO,50 VERDE) $ 2.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 523.600 $ 523.600
14111525
Papel multiuso10ResmaRESMA PAPEL ADHESIVO RESMA PAPEL ADHESIVO $ 7.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.500 $ 77.500
44121706
Lápices de madera100CajaLAPIZ GRAFITO TORRE x cajaLAPIZ GRAFITO TORRE x caja $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000
Total Neto $ 1.127.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 214.301
TOTAL OC $ 1.342.201


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.