Orden de Compra. Nº
630424-1181-SE23
"
COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA, LICEO A.VARAS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
630424-1181-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-08-2023
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIAL DE LIBRERÍA, LICEO A.VARAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
630424-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
adquisiciones daem II
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T.
69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra
calle Puerto Varas N°102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T.
69.201.100-7
Dirección de Facturación
calle Puerto Varas N°102
Comuna
Lago Ranco
Impuesto
214301
Dirección de Envío de la Factura
calle Puerto Varas N°102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Maria Alejandra
Razón Social
MARÍA ALEJANDRA ANGULO AGUILAR
R.U.T.
10.776.412-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Maria Alejandra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121801
Cinta correctora
50
Unidad
CORRECTOR EN CINTA ROLLER
CORRECTOR EN CINTA ROLLER
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.500
$ 44.500
31201515
Cintas de papel
50
Unidad
CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 18mm
CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 18mm
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.500
$ 27.500
31201515
Cintas de papel
50
Unidad
CINTA ADHESIVA MASKING
CINTA ADHESIVA MASKING
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.500
$ 57.500
44121708
Marcadores
10
Caja
PLUMÓN SHARPIE COLORES X SET PUNTA FINA
PLUMÓN SHARPIE COLORES X SET PUNTA FINA
$ 8.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.500
$ 80.500
26111702
Pilas alcalinas
30
Unidad
PILAS DURACELL AA
PILAS DURACELL AA
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.700
$ 23.700
26111702
Pilas alcalinas
30
Unidad
PILAS DURACELL AAA
PILAS DURACELL AAA
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.700
$ 23.700
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
6
Caja
LAPIZ PILOT G1 0,7 ( 3 caja azul,2 negro, 1 rojo)
LAPIZ PILOT G1 0,7 ( 3 caja azul,2 negro, 1 rojo)
$ 23.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.400
$ 140.400
56101708
Archivadores móviles
200
Unidad
ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO (50 AZUL,50 ROJOS,50 AMARILLO,50 VERDE)
ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO (50 AZUL,50 ROJOS,50 AMARILLO,50 VERDE)
$ 2.618,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 523.600
$ 523.600
14111525
Papel multiuso
10
Resma
RESMA PAPEL ADHESIVO
RESMA PAPEL ADHESIVO
$ 7.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.500
$ 77.500
44121706
Lápices de madera
100
Caja
LAPIZ GRAFITO TORRE x caja
LAPIZ GRAFITO TORRE x caja
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 129.000
$ 129.000
Total Neto
$ 1.127.900
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 214.301
TOTAL OC
$ 1.342.201
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.