Orden de Compra. Nº
630424-1187-SE24
"
COMPRA MATERIALES LIBRERÍA, LICEO A. VARAS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
630424-1187-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIALES LIBRERÍA, LICEO A. VARAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
630424-38-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
adquisiciones daem II
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T.
69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra
calle Puerto Varas N°102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T.
69.201.100-7
Dirección de Facturación
calle Puerto Varas N°102
Comuna
Lago Ranco
Impuesto
103194,7
Dirección de Envío de la Factura
calle Puerto Varas N°102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Maria Alejandra
Razón Social
MARÍA ALEJANDRA ANGULO AGUILAR
R.U.T.
10.776.412-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Maria Alejandra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122106
Chinches y tachuelas
5
Caja
PINSH PUNS x caja 30 unid.
PINSH PUNS x caja 30 unid.
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
54101601
Pulseras
4
Unidad
PACK 300 UNID. PULSERAS PARA EVENTOS 6 COLORES
PACK 300 UNID. PULSERAS PARA EVENTOS 6 COLORES
$ 11.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.800
$ 46.800
11151508
Fibras de lana
12
Unidad
OVILLOS LANA DIF.COLORES 100 grs.
OVILLOS LANA DIF.COLORES 100 grs.
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
49181604
Dardos
2
Unidad
SET DARDOS
SET DARDOS
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
44121604
Timbres y sellos
20
Unidad
SELLOS /TIMBRES DE JUGUETE SURTIDO
SELLOS /TIMBRES DE JUGUETE SURTIDO
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
27112719
Pistola de encolar
5
Unidad
PISTOLA SILICONA ARTEL 7mm.
PISTOLA SILICONA ARTEL 7mm.
$ 4.470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.350
$ 22.350
53121602
Bolsas de lona
20
Unidad
SACOS ROJOS PAPEROS X 25kg.
SACOS ROJOS PAPEROS X 25kg.
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
60101302
Adhesivos gigantes
10
Unidad
SET PEGATINAS STRASS ADHESIVA DIAMANTE 8mm.
SET PEGATINAS STRASS ADHESIVA DIAMANTE 8mm.
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
31201517
Cinta para empaquetar
10
Unidad
CINTA DELIMITADORA DE SEGURIDAD 12 mts.
CINTA DELIMITADORA DE SEGURIDAD 12 mts.
$ 3.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.900
$ 34.900
27112719
Pistola de encolar
3
Unidad
PISTOLA SILICONA 11,2 mm.
PISTOLA SILICONA 11,2 mm.
$ 7.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.360
$ 21.360
27112719
Pistola de encolar
1
Unidad
PISTOLA DE SILICONA INALAMBRICA 7mm. PILAS PROARTE
PISTOLA DE SILICONA INALAMBRICA 7mm. PILAS PROARTE
$ 19.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.990
$ 19.990
31201613
Adhesivo re-usable
10
Unidad
FORRO ADHESIVO 45cm.x1,50 mts.
FORRO ADHESIVO 45cm.x1,50 mts.
$ 1.898,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.980
$ 18.980
44121612
Cuchillos cartoneros
5
Unidad
CUCHILLO CARTONERO TORRE MANGO GOMA
CUCHILLO CARTONERO TORRE MANGO GOMA
$ 1.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.370
$ 9.370
31201515
Cintas de papel
10
Unidad
CINTA PARA ENMASCARAR 48mm x 40 mts.
CINTA PARA ENMASCARAR 48mm x 40 mts.
$ 2.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.700
$ 23.700
26111702
Pilas alcalinas
1
Pack
PACK 24 PILAS DURACELL AA
PACK 24 PILAS DURACELL AA
$ 16.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
44121708
Marcadores
10
Pack
PACK 4 MARCADORES PERMANENTES SHARPIE PUNTA FINA NEGRO
PACK 4 MARCADORES PERMANENTES SHARPIE PUNTA FINA NEGRO
$ 4.293,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.930
$ 42.930
60101310
Surtidos de adhesivos
6
Pack
PACK 12 LAMINAS STICKERS EMOJIS
PACK 12 LAMINAS STICKERS EMOJIS
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
60121112
Cartón piedra
6
Pliego
CARTÓN PIEDRA GRANDE 55X77cm.1,2
CARTÓN PIEDRA GRANDE 55X77cm.1,2
$ 1.175,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.050
$ 7.050
14111610
Cartulina
10
Paquete
PALOS BROCHETAS 25cm. (bolsas 100 unid.)
PALOS BROCHETAS 25cm. (bolsas 100 unid.)
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
60101103
Globos terráqueos electrónicos
30
Paquete
GLOBOS N°9 SURTIDO
GLOBOS N°9 SURTIDO
$ 1.836,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.080
$ 55.080
14111525
Papel multiuso
5
Resma
OPALINA BLANCA CARTA
OPALINA BLANCA CARTA
$ 10.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.500
$ 54.500
13102011
Nylon - Poliamida (PA)
2
Rollo
PITA PLÁSTICA BLANCA X 1 kg.
PITA PLÁSTICA BLANCA X 1 kg.
$ 14.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.000
$ 29.000
14111610
Cartulina
20
Sobre
SOBRES CARTULINA ESPAÑOLA TORRE 10 COLORES
SOBRES CARTULINA ESPAÑOLA TORRE 10 COLORES
$ 1.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.280
$ 33.280
14111610
Cartulina
10
Sobre
SOBRE CARTULINA DE COLORES 18 colores
SOBRE CARTULINA DE COLORES 18 colores
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.900
$ 15.900
Total Neto
$ 543.130
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 103.195
TOTAL OC
$ 646.325
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.