Orden de Compra. Nº630424-1187-SE24 "COMPRA MATERIALES LIBRERÍA, LICEO A. VARAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 630424-1187-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-10-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES LIBRERÍA, LICEO A. VARAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 630424-38-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra adquisiciones daem II
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102
Comuna Lago Ranco
Impuesto 103194,7
Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Alejandra
Razón Social MARÍA ALEJANDRA ANGULO AGUILAR
R.U.T. 10.776.412-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maria Alejandra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122106
Chinches y tachuelas5CajaPINSH PUNS x caja 30 unid.PINSH PUNS x caja 30 unid. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
54101601
Pulseras4UnidadPACK 300 UNID. PULSERAS PARA EVENTOS 6 COLORESPACK 300 UNID. PULSERAS PARA EVENTOS 6 COLORES $ 11.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800
11151508
Fibras de lana12UnidadOVILLOS LANA DIF.COLORES 100 grs.OVILLOS LANA DIF.COLORES 100 grs. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
49181604
Dardos2UnidadSET DARDOSSET DARDOS $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
44121604
Timbres y sellos20UnidadSELLOS /TIMBRES DE JUGUETE SURTIDOSELLOS /TIMBRES DE JUGUETE SURTIDO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
27112719
Pistola de encolar5UnidadPISTOLA SILICONA ARTEL 7mm.PISTOLA SILICONA ARTEL 7mm. $ 4.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.350 $ 22.350
53121602
Bolsas de lona20UnidadSACOS ROJOS PAPEROS X 25kg.SACOS ROJOS PAPEROS X 25kg. $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
60101302
Adhesivos gigantes10UnidadSET PEGATINAS STRASS ADHESIVA DIAMANTE 8mm.SET PEGATINAS STRASS ADHESIVA DIAMANTE 8mm. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadCINTA DELIMITADORA DE SEGURIDAD 12 mts.CINTA DELIMITADORA DE SEGURIDAD 12 mts. $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.900 $ 34.900
27112719
Pistola de encolar3UnidadPISTOLA SILICONA 11,2 mm.PISTOLA SILICONA 11,2 mm. $ 7.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.360 $ 21.360
27112719
Pistola de encolar1UnidadPISTOLA DE SILICONA INALAMBRICA 7mm. PILAS PROARTEPISTOLA DE SILICONA INALAMBRICA 7mm. PILAS PROARTE $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.990 $ 19.990
31201613
Adhesivo re-usable10UnidadFORRO ADHESIVO 45cm.x1,50 mts.FORRO ADHESIVO 45cm.x1,50 mts. $ 1.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.980 $ 18.980
44121612
Cuchillos cartoneros5UnidadCUCHILLO CARTONERO TORRE MANGO GOMACUCHILLO CARTONERO TORRE MANGO GOMA $ 1.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.370 $ 9.370
31201515
Cintas de papel10UnidadCINTA PARA ENMASCARAR 48mm x 40 mts.CINTA PARA ENMASCARAR 48mm x 40 mts. $ 2.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700
26111702
Pilas alcalinas1PackPACK 24 PILAS DURACELL AAPACK 24 PILAS DURACELL AA $ 16.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
44121708
Marcadores10PackPACK 4 MARCADORES PERMANENTES SHARPIE PUNTA FINA NEGROPACK 4 MARCADORES PERMANENTES SHARPIE PUNTA FINA NEGRO $ 4.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.930 $ 42.930
60101310
Surtidos de adhesivos6PackPACK 12 LAMINAS STICKERS EMOJISPACK 12 LAMINAS STICKERS EMOJIS $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
60121112
Cartón piedra6PliegoCARTÓN PIEDRA GRANDE 55X77cm.1,2CARTÓN PIEDRA GRANDE 55X77cm.1,2 $ 1.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.050
14111610
Cartulina10PaquetePALOS BROCHETAS 25cm. (bolsas 100 unid.)PALOS BROCHETAS 25cm. (bolsas 100 unid.) $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
60101103
Globos terráqueos electrónicos30PaqueteGLOBOS N°9 SURTIDO GLOBOS N°9 SURTIDO $ 1.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.080 $ 55.080
14111525
Papel multiuso5ResmaOPALINA BLANCA CARTAOPALINA BLANCA CARTA $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.500 $ 54.500
13102011
Nylon - Poliamida (PA)2RolloPITA PLÁSTICA BLANCA X 1 kg.PITA PLÁSTICA BLANCA X 1 kg. $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
14111610
Cartulina20SobreSOBRES CARTULINA ESPAÑOLA TORRE 10 COLORESSOBRES CARTULINA ESPAÑOLA TORRE 10 COLORES $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.280 $ 33.280
14111610
Cartulina10SobreSOBRE CARTULINA DE COLORES 18 coloresSOBRE CARTULINA DE COLORES 18 colores $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
Total Neto $ 543.130
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.195
TOTAL OC $ 646.325


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.