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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
630424-1202-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES DE ASEO. ESCUELA RURAL ILIHUE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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630424-10-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
adquisiciones daem II |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
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R.U.T. |
69.201.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
calle Puerto Varas N°102 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
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R.U.T. |
69.201.100-7 |
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Dirección de Facturación |
calle Puerto Varas N°102 |
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Comuna |
Lago Ranco
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Impuesto |
49751,31 |
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Dirección de Envío de la Factura |
calle Puerto Varas N°102 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA |
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Razón Social |
CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA
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R.U.T. |
6.169.741-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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12161902
| Detergentes surfactantes | 10 | Unidad | CIF CREMA | CIF CREMA |
$ 1.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.810
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$ 16.810
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47131802
| Abrillantadores o acabados de suelos | 50 | Unidad | CERA BLEM INCOLORA | CERA BLEM INCOLORA |
$ 3.278,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 163.900
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$ 163.900
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12161902
| Detergentes surfactantes | 10 | Unidad | PASTILLA WC | PASTILLA WC |
$ 1.261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.610
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$ 12.610
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12161902
| Detergentes surfactantes | 6 | Unidad | LIMPIADOR DE PISO 900 | LIMPIADOR DE PISO 900 |
$ 1.009,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.054
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$ 6.054
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47121701
| Bolsas de basura | 50 | Unidad | PAQUETES BOLSAS DE BASURA 70X90 | PAQUETES BOLSAS DE BASURA 70X90 |
$ 841,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.050
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$ 42.050
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47131618
| Mopas húmedas | 6 | Unidad | TRAPERO CON OJAL | TRAPERO CON OJAL |
$ 1.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.078
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$ 9.078
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53131608
| Jabones | 5 | Unidad | RECARGA JABON LIQUIDO | RECARGA JABON LIQUIDO |
$ 1.345,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.725
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$ 6.725
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47131502
| Paños de limpieza | 1 | Unidad | PAÑOS MULTIUSO X 10 | PAÑOS MULTIUSO X 10 |
$ 4.622,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.622
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$ 4.622
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Total Neto
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$ 261.849
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 49.751
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$ 311.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.