Orden de Compra. Nº630424-1202-SE25 "COMPRA MATERIALES DE ASEO. ESCUELA RURAL ILIHUE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 630424-1202-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-11-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE ASEO. ESCUELA RURAL ILIHUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 630424-10-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra adquisiciones daem II
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102
Comuna Lago Ranco
Impuesto 49751,31
Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA
Razón Social CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA
R.U.T. 6.169.741-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadCIF CREMA CIF CREMA $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.810 $ 16.810
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos50UnidadCERA BLEM INCOLORACERA BLEM INCOLORA $ 3.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.900 $ 163.900
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadPASTILLA WCPASTILLA WC $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.610
12161902
Detergentes surfactantes6UnidadLIMPIADOR DE PISO 900LIMPIADOR DE PISO 900 $ 1.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.054 $ 6.054
47121701
Bolsas de basura50UnidadPAQUETES BOLSAS DE BASURA 70X90PAQUETES BOLSAS DE BASURA 70X90 $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.050 $ 42.050
47131618
Mopas húmedas6UnidadTRAPERO CON OJAL TRAPERO CON OJAL $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.078 $ 9.078
53131608
Jabones5UnidadRECARGA JABON LIQUIDORECARGA JABON LIQUIDO $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.725 $ 6.725
47131502
Paños de limpieza1UnidadPAÑOS MULTIUSO X 10 PAÑOS MULTIUSO X 10 $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
Total Neto $ 261.849
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.751
TOTAL OC $ 311.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.