Orden de Compra. Nº630424-1268-SE17 "COMPRA MATERIAL DE ASEO ESCUELA QUILLIN"
Recuerde que el responsable del pago es I Municipalidad de Lago Ranco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 630424-1268-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE ASEO ESCUELA QUILLIN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5955-4-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra adquisiciones daem II
Razón Social I Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102
Comuna Lago Ranco
Impuesto 8989,0406
Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor karol
Razón Social YESSICA CONSUELO FAUNDEZ VILLA
R.U.T. 11.248.213-k
Sucursal karol
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos4Unidadvirutilla piso N°2 virutilla piso N°2 $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025
47131502
Paños de limpieza4Unidadpaños absorbentes paños absorbentes $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.388 $ 6.387
12161902
Detergentes surfactantes3Litrovim liquido vim liquido $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.035 $ 4.034
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10Cajacera roja casino cera roja casino $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.810 $ 16.807
47131803
Desinfectantes domésticos3Litrocloro cloro $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
47131609
Magos para escobas o traperos3Unidadtraperos de piso traperos de piso $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.791 $ 4.790
47121701
Bolsas de basura5Paquetebolsas de basura 80x110 bolsas de basura 80x110 $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.725 $ 6.723
47131615
Escobillones2Unidad   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.025
Total Neto $ 47.311
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.989
TOTAL OC $ 56.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.