|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
630424-1268-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-09-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA MATERIAL DE ASEO ESCUELA QUILLIN |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5955-4-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
adquisiciones daem II |
|
Razón Social |
I Municipalidad de Lago Ranco
|
|
R.U.T. |
69.201.100-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
calle Puerto Varas N°102 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I Municipalidad de Lago Ranco
|
|
R.U.T. |
69.201.100-7 |
|
Dirección de Facturación |
calle Puerto Varas N°102 |
|
Comuna |
Lago Ranco
|
|
Impuesto |
8989,0406 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
calle Puerto Varas N°102 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
karol |
|
Razón Social |
YESSICA CONSUELO FAUNDEZ VILLA
|
|
R.U.T. |
11.248.213-k |
|
Sucursal |
karol |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131801
| Limpiadores de suelos | 4 | Unidad | virutilla piso N°2 | virutilla piso N°2 |
$ 756,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.024
|
$ 3.025
|
47131502
| Paños de limpieza | 4 | Unidad | paños absorbentes | paños absorbentes
|
$ 1.597,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.388
|
$ 6.387
|
12161902
| Detergentes surfactantes | 3 | Litro | vim liquido | vim liquido |
$ 1.345,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.035
|
$ 4.034
|
47131802
| Abrillantadores o acabados de suelos | 10 | Caja | cera roja casino | cera roja casino |
$ 1.681,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.810
|
$ 16.807
|
47131803
| Desinfectantes domésticos | 3 | Litro | cloro | cloro |
$ 840,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.520
|
$ 2.521
|
47131609
| Magos para escobas o traperos | 3 | Unidad | traperos de piso | traperos de piso |
$ 1.597,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.791
|
$ 4.790
|
47121701
| Bolsas de basura | 5 | Paquete | bolsas de basura 80x110 | bolsas de basura 80x110 |
$ 1.345,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.725
|
$ 6.723
|
47131615
| Escobillones | 2 | Unidad | | |
$ 1.513,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.026
|
$ 3.025
|
|
|
Total Neto
|
$ 47.311
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 8.989
|
|
$ 56.300
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.