Orden de Compra. Nº630424-1279-SE24 "COMPRA DE MATERIALES LICEO ANTONIO VARAS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 630424-1279-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-11-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES LICEO ANTONIO VARAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 630424-38-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra adquisiciones daem II
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102
Comuna *
Impuesto 3872,2
Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Alejandra
Razón Social MARÍA ALEJANDRA ANGULO AGUILAR
R.U.T. 10.776.412-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maria Alejandra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60111408
Ondas o cintas decorativas1Bolsaglobos x 50 unid. tubo surtido globos x 50 unid. tubo surtido $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
60111408
Ondas o cintas decorativas1Bolsaglobos x 50 unid. surtidos N°9 globos x 50 unid. surtidos N°9 $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.590 $ 2.590
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100Unidadvasos plásticos 300 cc. vasos plásticos 300 cc. $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
60111408
Ondas o cintas decorativas1Packfestones de colores 6 unid. festones de colores 6 unid. $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990
Total Neto $ 20.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.872
TOTAL OC $ 24.252


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.