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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
630424-1294-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA VASOS Y PALOS DE BROCHETAS, C.E.I |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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630424-38-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
adquisiciones daem II |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
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R.U.T. |
69.201.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
calle Puerto Varas N°102 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
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R.U.T. |
69.201.100-7 |
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Dirección de Facturación |
calle Puerto Varas N°102 |
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Comuna |
Lago Ranco
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Impuesto |
9693,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
calle Puerto Varas N°102 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Maria Alejandra |
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Razón Social |
MARÍA ALEJANDRA ANGULO AGUILAR
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R.U.T. |
10.776.412-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Maria Alejandra |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 600 | Unidad | VASOS PLASTICOS 250 ml. | VASOS PLASTICOS 250 ml. |
$ 80,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.000
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$ 48.000
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60124102
| Productos de artesanía multicultural | 2 | Bolsa | PALOS DE BROCHETAS X 100unid. 15cm. | PALOS DE BROCHETAS X 100unid. 15cm. |
$ 1.510,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.020
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$ 3.020
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Total Neto
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$ 51.020
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.694
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$ 60.714
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.