Orden de Compra. Nº630424-1461-SE24 "COMPRA DE MATERIALES DE ASEO ESCUELA ILLAHUAPI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 630424-1461-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO ESCUELA ILLAHUAPI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 630424-10-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra adquisiciones daem II
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102
Comuna Lago Ranco
Impuesto 23240,61
Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA
Razón Social CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA
R.U.T. 6.169.741-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso10UnidadTOALLA DE PAPEL INDUSTRIALTOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.500
14111525
Papel multiuso12UnidadROLLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIALROLLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL $ 2.774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.288 $ 33.288
30161710
Suelos laminados10UnidadPOETTPOETT $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.870 $ 13.870
47131803
Desinfectantes domésticos8Litrocvlorocloro $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400
47131803
Desinfectantes domésticos10LitroCLORO GEL LIQUIDO LITROCLORO GEL LIQUIDO LITRO $ 1.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.090 $ 10.090
24111503
Bolsas de plástico15PaqueteBOLSA BASURA 70X90BOLSA BASURA 70X90 $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.615 $ 12.615
24111503
Bolsas de plástico12PaqueteBOLSA DE BASURA 50X70BOLSA DE BASURA 50X70 $ 463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.556 $ 5.556
Total Neto $ 122.319
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.241
TOTAL OC $ 145.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.