Orden de Compra. Nº630424-1472-SE24 "COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 630424-1472-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 630424-38-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra adquisiciones daem II
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102
Comuna Lago Ranco
Impuesto 104228,528
Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Alejandra
Razón Social MARÍA ALEJANDRA ANGULO AGUILAR
R.U.T. 10.776.412-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maria Alejandra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73181104
Servicios de Pintar180UnidadBASTIDOR PARA PINTAR CON TELA 30X25 CMBASTIDOR PARA PINTAR CON TELA 30X25 CM $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
24112404
Caja5UnidadCAJA ORGANIZADORA 50 LITROS CON RUEDACAJA ORGANIZADORA 50 LITROS CON RUEDA $ 12.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.525 $ 62.525
60121535
Goma de borrar1UnidadGOMA DE BORRAR PROARTEGOMA DE BORRAR PROARTE $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136 $ 136
31201610
Colas27UnidadCOLA FRIA 225 GR TORRECOLA FRIA 225 GR TORRE $ 1.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.910 $ 35.910
Total Neto $ 548.571
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 104.229
TOTAL OC $ 652.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.