Orden de Compra. Nº630424-1537-SE23 "COMPRA MATERIALES DE LIBRERÍA, LICEO A.VARAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 630424-1537-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-10-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE LIBRERÍA, LICEO A.VARAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 630424-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra adquisiciones daem II
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102
Comuna Lago Ranco
Impuesto 28297,84
Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IVAN AMADO
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL ICOM INFORMATICA SPA
R.U.T. 77.113.602-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IVAN AMADO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar2UnidadCINTA DE EMBALAJECINTA DE EMBALAJE $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
60123001
Figuras de goma Eva40Pliego30.-GOMA EVA COLOR DORADO C/GLITTER 10.-GOMA EVA COLOR ROJO C/GLITTER30.-GOMA EVA COLOR DORADO C/GLITTER 10.-GOMA EVA COLOR ROJO C/GLITTER $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.080 $ 50.080
60123001
Figuras de goma Eva35Pliego25.-GOMA EVA COLOR NEGRO 10.-GOMA EVA COLOR BURDEO25.-GOMA EVA COLOR NEGRO 10.-GOMA EVA COLOR BURDEO $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.880 $ 40.880
60123001
Figuras de goma Eva22Pliego10.-CARTULINA COLOR ROJO 12.-CARTULINA COLOR BLANCO10.-CARTULINA COLOR ROJO 12.-CARTULINA COLOR BLANCO $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.316 $ 8.316
14111610
Cartulina10PliegoCARTULINA ESPAÑOLA BURDEOCARTULINA ESPAÑOLA BURDEO $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840
60123001
Figuras de goma Eva30PliegoPLIEGOS DE GOMA EVA CON GLITTERPLIEGOS DE GOMA EVA CON GLITTER $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.560 $ 37.560
Total Neto $ 148.936
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.298
TOTAL OC $ 177.234


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.