Orden de Compra. Nº630424-1573-SE18 "MATERIALES DE ASEO ACTIVIDADES DAEM "
Recuerde que el responsable del pago es I Municipalidad de Lago Ranco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 630424-1573-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ACTIVIDADES DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5955-5-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra adquisiciones daem II
Razón Social I Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102
Comuna Lago Ranco
Impuesto 1569,49481
Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor URZUA SCHWALM Y CIA LIMITADA - Casa Matriz
Razón Social URZUA SCHWALM Y CIA LIMITADA
R.U.T. 79.710.900-2
Sucursal URZUA SCHWALM Y CIA LIMITADA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel2PaqueteTOALLA NOVA TRADICIONAL TOALLA NOVA TRADICIONAL $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824 $ 824
24111503
Bolsas de plástico2PaqueteBOLSAS DE BASURA BOLSAS DE BASURA $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849
53131608
Jabones1UnidadJABÓN LIQUIDO DOSIFICADOR 350 ML. JABÓN LIQUIDO DOSIFICADOR 350 ML. $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
14111704
Papel higiénico2PaquetePAPEL HIGIÉNICO 6 ROLLOS PAPEL HIGIÉNICO 6 ROLLOS $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.454 $ 4.454
Total Neto $ 8.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.569
TOTAL OC $ 9.829


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.