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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
630424-1573-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO ACTIVIDADES DAEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5955-5-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
adquisiciones daem II |
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Razón Social |
I Municipalidad de Lago Ranco
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R.U.T. |
69.201.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
calle Puerto Varas N°102 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I Municipalidad de Lago Ranco
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R.U.T. |
69.201.100-7 |
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Dirección de Facturación |
calle Puerto Varas N°102 |
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Comuna |
Lago Ranco
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Impuesto |
1569,49481 |
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Dirección de Envío de la Factura |
calle Puerto Varas N°102 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
URZUA SCHWALM Y CIA LIMITADA - Casa Matriz |
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Razón Social |
URZUA SCHWALM Y CIA LIMITADA
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R.U.T. |
79.710.900-2 |
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Sucursal |
URZUA SCHWALM Y CIA LIMITADA - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 2 | Paquete | TOALLA NOVA TRADICIONAL | TOALLA NOVA TRADICIONAL |
$ 412,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 824
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$ 824
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24111503
| Bolsas de plástico | 2 | Paquete | BOLSAS DE BASURA | BOLSAS DE BASURA |
$ 924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.848
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$ 1.849
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53131608
| Jabones | 1 | Unidad | JABÓN LIQUIDO DOSIFICADOR 350 ML. | JABÓN LIQUIDO DOSIFICADOR 350 ML. |
$ 1.134,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.134
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$ 1.134
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14111704
| Papel higiénico | 2 | Paquete | PAPEL HIGIÉNICO 6 ROLLOS | PAPEL HIGIÉNICO 6 ROLLOS |
$ 2.227,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.454
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$ 4.454
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Total Neto
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$ 8.260
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.569
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$ 9.829
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.