Orden de Compra. Nº
630424-1889-SE22
"
COMPRA MATERIALES DE ASEO ESCUELA RIÑINAHUE
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
630424-1889-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-12-2022
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIALES DE ASEO ESCUELA RIÑINAHUE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
adquisiciones daem II
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T.
69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra
calle Puerto Varas N°102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T.
69.201.100-7
Dirección de Facturación
calle Puerto Varas N°102
Comuna
Lago Ranco
Impuesto
108630,6
Dirección de Envío de la Factura
calle Puerto Varas N°102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Karina Andrea
Razón Social
KARINA ROMO
R.U.T.
16.029.969-k
Sucursal
Karina Andrea
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24111503
Bolsas de plástico
20
Paquete
bolsa basura 110x120
bolsa basura 110x120
$ 5.337,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 106.740
$ 106.740
24111503
Bolsas de plástico
20
Unidad
bolsa de basura 50x55
bolsa de basura 50x55
$ 1.093,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.860
$ 21.860
42132205
Guantes quirúrgicos
5
Unidad
caja guantes nitrito talla L
caja guantes nitrito talla L
$ 7.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.715
$ 35.715
47121605
Limpiadores de suelo
20
Unidad
poett limpia pisos
poett limpia pisos
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.100
$ 31.100
47131609
Magos para escobas o traperos
10
Unidad
traperos piso
traperos piso
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.810
$ 16.810
47131618
Mopas húmedas
5
Unidad
escobillón
escobillón
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.345
$ 11.345
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
cif crema
cif crema
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.970
$ 15.970
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Unidad
cloro gel 1 lt.
cloro gel 1 lt.
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.740
$ 27.740
12181502
Ceras naturales
50
Unidad
cera liquida incolora
cera liquida incolora
$ 2.522,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.100
$ 126.100
47131805
Limpiadores de uso general
10
Unidad
limpia vidrios con gatillo
limpia vidrios con gatillo
$ 2.816,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.160
$ 28.160
47131609
Magos para escobas o traperos
10
Unidad
traperos amarillos
traperos amarillos
$ 1.177,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.770
$ 11.770
14111703
Toallas de papel
14
Unidad
nova industrial
nova industrial
$ 5.925,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.950
$ 82.950
24111503
Bolsas de plástico
20
Paquete
bolsa de basura 80x120
bolsa de basura 80x120
$ 2.774,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.480
$ 55.480
Total Neto
$ 571.740
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 108.631
TOTAL OC
$ 680.371
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.