Orden de Compra. Nº630424-1889-SE22 "COMPRA MATERIALES DE ASEO ESCUELA RIÑINAHUE "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 630424-1889-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2022
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE ASEO ESCUELA RIÑINAHUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra adquisiciones daem II
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102
Comuna Lago Ranco
Impuesto 108630,6
Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Karina Andrea
Razón Social KARINA ROMO
R.U.T. 16.029.969-k
Sucursal Karina Andrea
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico20Paquetebolsa basura 110x120 bolsa basura 110x120 $ 5.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.740 $ 106.740
24111503
Bolsas de plástico20Unidadbolsa de basura 50x55bolsa de basura 50x55 $ 1.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.860 $ 21.860
42132205
Guantes quirúrgicos5Unidadcaja guantes nitrito talla L caja guantes nitrito talla L $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.715 $ 35.715
47121605
Limpiadores de suelo20Unidadpoett limpia pisos poett limpia pisos $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.100 $ 31.100
47131609
Magos para escobas o traperos10Unidadtraperos piso traperos piso $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.810 $ 16.810
47131618
Mopas húmedas5Unidadescobillón escobillón $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.345 $ 11.345
12161902
Detergentes surfactantes10Unidadcif crema cif crema $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.970 $ 15.970
47131803
Desinfectantes domésticos20Unidadcloro gel 1 lt. cloro gel 1 lt. $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.740 $ 27.740
12181502
Ceras naturales50Unidadcera liquida incolora cera liquida incolora $ 2.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.100 $ 126.100
47131805
Limpiadores de uso general10Unidadlimpia vidrios con gatillo limpia vidrios con gatillo $ 2.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.160 $ 28.160
47131609
Magos para escobas o traperos10Unidadtraperos amarillos traperos amarillos $ 1.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.770 $ 11.770
14111703
Toallas de papel14Unidadnova industrial nova industrial $ 5.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.950 $ 82.950
24111503
Bolsas de plástico20Paquetebolsa de basura 80x120 bolsa de basura 80x120 $ 2.774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.480 $ 55.480
Total Neto $ 571.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 108.631
TOTAL OC $ 680.371


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.