Orden de Compra. Nº630424-1890-SE22 "MATERIALES DE ASEO ESCUELA LA JUNTA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 630424-1890-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ESCUELA LA JUNTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra adquisiciones daem II
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102
Comuna Lago Ranco
Impuesto 14270,71
Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Karina Andrea
Razón Social KARINA ROMO
R.U.T. 16.029.969-k
Sucursal Karina Andrea
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos7Unidadcloro liquido 1 lt. cloro liquido 1 lt. $ 1.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.357 $ 7.357
24111503
Bolsas de plástico5Unidadbolsa de basura 70x90 bolsa de basura 70x90 $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.625 $ 4.625
24111503
Bolsas de plástico5Paquetebolsas de basura 50x55 bolsas de basura 50x55 $ 1.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.465 $ 5.465
47131609
Magos para escobas o traperos1Unidadtraperos traperos $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
47131502
Paños de limpieza1Unidadpaños tipo spongy x 3 paños tipo spongy x 3 $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
47131618
Mopas húmedas1Unidadescobillones escobillones $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.269 $ 2.269
14111704
Papel higiénico1Unidadpapel higiénico industrial x 6 papel higiénico industrial x 6 $ 21.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.681 $ 21.681
47121812
Raspadores de limpieza6Unidadvirutilla piso fina virutilla piso fina $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.046 $ 5.046
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos6Unidadcera líquida incolora cera líquida incolora $ 2.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.132 $ 15.132
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos6Unidadcera crema incolora cera crema incolora $ 1.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.062 $ 7.062
12161902
Detergentes surfactantes1Unidadcif crema cif crema $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
47131810
Productos para lavar platos1Unidadquix 750 quix 750 $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597
Total Neto $ 75.109
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.271
TOTAL OC $ 89.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.