Orden de Compra. Nº630424-2000-SE17 "COMPRA DE ALIMENTOS ESC. DE VERANO LICEO A. VARAS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 630424-2000-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTOS ESC. DE VERANO LICEO A. VARAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Pto . Varas Nº102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lago Ranco
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102
Comuna Lago Ranco
Impuesto 9952,2
Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor URZUA SCHWALM Y CIA LIMITADA - Casa Matriz
Razón Social URZUA SCHWALM Y CIA LIMITADA
R.U.T. 79.710.900-2
Sucursal URZUA SCHWALM Y CIA LIMITADA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico2Unidadpate. bolsa de basura 70x90pate. bolsa de basura 70x90 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
47131603
Esponjas8Unidadesponja bonobrilesponja bonobril $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
47121806
Escurridor de trapero2Unidadtraperostraperos $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
47131618
Mopas húmedas2Unidadmopa 90 cm avionmopa 90 cm avion $ 12.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.580 $ 25.580
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel5Unidadpaq. de brochetas medianaspaq. de brochetas medianas $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750
12131706
Cerillas1Cajapaq. fosforos grandepaq. fosforos grande $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
52151902
Moldes domésticos para hornear200Unidadmoldes cuo cakesmoldes cuo cakes $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
14111703
Toallas de papel4Unidadtoalla nova ultratoalla nova ultra $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
12161902
Detergentes surfactantes1Unidadqix 1.5 ltsqix 1.5 lts $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.690 $ 3.690
12141901
Cloro Cl1Unidadcloro clorinda 1 ltcloro clorinda 1 lt $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990
14111705
Servilletas de papel1Paquetepate. servilletas 200 upate. servilletas 200 u $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.650 $ 2.650
24111503
Bolsas de plástico1Unidadpaq. bolsas hermeticas 16x15 cms (50u)paq. bolsas hermeticas 16x15 cms (50u) $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.490 $ 2.490
Total Neto $ 52.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.952
TOTAL OC $ 62.332


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.