Orden de Compra. Nº630424-372-SE24 "COMPRA MATERIALES DE LIBRERÍA LICEO A.VARAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 630424-372-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE LIBRERÍA LICEO A.VARAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 630424-38-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra adquisiciones daem II
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102
Comuna Lago Ranco
Impuesto 31604,6
Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Alejandra
Razón Social MARÍA ALEJANDRA ANGULO AGUILAR
R.U.T. 10.776.412-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maria Alejandra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111808
Arcilla común30UnidadPORCELANA EN FRÍOPORCELANA EN FRÍO $ 3.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.200 $ 94.200
44121618
Tijeras10UnidadTIJERA ESCOLARTIJERA ESCOLAR $ 505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.050 $ 5.050
60121109
Blocs de dibujo10UnidadBLOCK MEDIUM 90BLOCK MEDIUM 90 $ 1.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.990 $ 15.990
60121109
Blocs de dibujo10UnidadBLOCK DIBUJO LICEO 60BLOCK DIBUJO LICEO 60 $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.100 $ 10.100
14111610
Cartulina10SobreSOBRE ESCOLAR DE CARTULINASOBRE ESCOLAR DE CARTULINA $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices10UnidadLAPIZ PILOT TINTA AZUL PTA.GRUESA LAPIZ PILOT TINTA AZUL PTA.GRUESA $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
Total Neto $ 166.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.605
TOTAL OC $ 197.945


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.