|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
630424-372-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-04-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES DE LIBRERÍA LICEO A.VARAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
630424-38-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
adquisiciones daem II |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
|
|
R.U.T. |
69.201.100-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
calle Puerto Varas N°102 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
|
|
R.U.T. |
69.201.100-7 |
|
Dirección de Facturación |
calle Puerto Varas N°102 |
|
Comuna |
Lago Ranco
|
|
Impuesto |
31604,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
calle Puerto Varas N°102 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Maria Alejandra |
|
Razón Social |
MARÍA ALEJANDRA ANGULO AGUILAR
|
|
R.U.T. |
10.776.412-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Maria Alejandra |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11111808
| Arcilla común | 30 | Unidad | PORCELANA EN FRÍO | PORCELANA EN FRÍO |
$ 3.140,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 94.200
|
$ 94.200
|
44121618
| Tijeras | 10 | Unidad | TIJERA ESCOLAR | TIJERA ESCOLAR |
$ 505,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.050
|
$ 5.050
|
60121109
| Blocs de dibujo | 10 | Unidad | BLOCK MEDIUM 90 | BLOCK MEDIUM 90 |
$ 1.599,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.990
|
$ 15.990
|
60121109
| Blocs de dibujo | 10 | Unidad | BLOCK DIBUJO LICEO 60 | BLOCK DIBUJO LICEO 60 |
$ 1.010,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.100
|
$ 10.100
|
14111610
| Cartulina | 10 | Sobre | SOBRE ESCOLAR DE CARTULINA | SOBRE ESCOLAR DE CARTULINA |
$ 1.850,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 18.500
|
$ 18.500
|
44121702
| Juegos de bolígrafos y lápices | 10 | Unidad | LAPIZ PILOT TINTA AZUL PTA.GRUESA | LAPIZ PILOT TINTA AZUL PTA.GRUESA |
$ 2.250,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 22.500
|
$ 22.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 166.340
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 31.605
|
|
$ 197.945
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.