Orden de Compra. Nº630424-510-SE25 "COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA, ESCUELA RURAL LA JUNTA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 630424-510-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA, ESCUELA RURAL LA JUNTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 630424-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra adquisiciones daem II
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102
Comuna Lago Ranco
Impuesto 6615,8
Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Alejandra
Razón Social MARÍA ALEJANDRA ANGULO AGUILAR
R.U.T. 10.776.412-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maria Alejandra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores6UnidadPLUMONES NEGRO (PERMANENTES) PLUMONES NEGRO (PERMANENTES) $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.020 $ 4.020
31201512
Cinta Transparente6UnidadCINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE ( ANCHA 48 MM)CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE ( ANCHA 48 MM) $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento10UnidadBARRAS DE SILICONA BARRAS DE SILICONA $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
44121708
Marcadores6UnidadPAQUETES DE MARCADORES TORRE DE 12 UNIDADES CADA UNOPAQUETES DE MARCADORES TORRE DE 12 UNIDADES CADA UNO $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.340 $ 8.340
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional6UnidadFRASCOS DE TEMPERA 1/2 LITRO C/U COLORES: ROJO, AZUL, AMARILLO, NEGRO Y BLANCO.FRASCOS DE TEMPERA 1/2 LITRO C/U COLORES: ROJO, AZUL, AMARILLO, NEGRO Y BLANCO. $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.140 $ 16.140
44121618
Tijeras4UnidadTIJERAS PUNTA ROMA TIJERAS PUNTA ROMA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
Total Neto $ 34.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.616
TOTAL OC $ 41.436


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.