Orden de Compra. Nº
630424-554-SE25
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COMPRA MATERIALES DE ASEO, ESCUELA RURAL LA ENSENADA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
630424-554-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIALES DE ASEO, ESCUELA RURAL LA ENSENADA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
630424-10-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
adquisiciones daem II
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T.
69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra
calle Puerto Varas N°102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T.
69.201.100-7
Dirección de Facturación
calle Puerto Varas N°102
Comuna
Lago Ranco
Impuesto
51461,424
Dirección de Envío de la Factura
calle Puerto Varas N°102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LA DESPENSA DE MUMI
Razón Social
LA DESPENSA DE MUMI SPA
R.U.T.
77.857.479-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LA DESPENSA DE MUMI
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141901
Cloro Cl
20
Unidad
PASTILLA INODORO
PASTILLA INODORO
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
53131606
Desodorantes
6
Unidad
DESINFECTANTE IGENIX AROMA LAVANDA
DESINFECTANTE IGENIX AROMA LAVANDA
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.200
$ 13.200
14111703
Toallas de papel
12
Unidad
PACK TOALLA TECNOPAPEL 2 UN 180 MTS
PACK TOALLA TECNOPAPEL 2 UN 180 MTS
$ 7.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.000
$ 87.000
53131624
Toallitas húmedas
6
Unidad
TOALLA MULTIUSO DESINFECTANTE VIRUTEX
TOALLA MULTIUSO DESINFECTANTE VIRUTEX
$ 2.310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.860
$ 13.860
14111704
Papel higiénico
32
Unidad
PAPEL HIGIENICO 500 MTS
PAPEL HIGIENICO 500 MTS
$ 2.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.680
$ 79.680
47131609
Magos para escobas o traperos
5
Unidad
TRAPERO MICROFIBRA 50 X 70 CM CON OJAL
TRAPERO MICROFIBRA 50 X 70 CM CON OJAL
$ 1.470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.350
$ 7.350
53131608
Jabones
2
Unidad
JABON GLICERINA SIMONDS 750 ML
JABON GLICERINA SIMONDS 750 ML
$ 1.640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.280
$ 3.280
47131615
Escobillones
2
Unidad
ESCOBILLON EXTERIOR
ESCOBILLON EXTERIOR
$ 4.340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.680
$ 8.680
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad
BOLSA DE BASURA 80 X 110
BOLSA DE BASURA 80 X 110
$ 1.540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.400
$ 15.400
12141901
Cloro Cl
6
Unidad
CLORO CLORINDA KILO
CLORO CLORINDA KILO
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
12141909
Fósforo P
6
Unidad
INICIADOR DE FUEGO
INICIADOR DE FUEGO
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.200
$ 13.200
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad
BOLSA DE BASURA 50 X 70
BOLSA DE BASURA 50 X 70
$ 570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.700
$ 5.700
Total Neto
$ 270.850
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 51.461
TOTAL OC
$ 322.311
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.