Orden de Compra. Nº630424-554-SE25 "COMPRA MATERIALES DE ASEO, ESCUELA RURAL LA ENSENADA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 630424-554-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-06-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE ASEO, ESCUELA RURAL LA ENSENADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 630424-10-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra adquisiciones daem II
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102
Comuna Lago Ranco
Impuesto 51461,424
Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA DESPENSA DE MUMI
Razón Social LA DESPENSA DE MUMI SPA
R.U.T. 77.857.479-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LA DESPENSA DE MUMI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl20UnidadPASTILLA INODOROPASTILLA INODORO $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
53131606
Desodorantes6UnidadDESINFECTANTE IGENIX AROMA LAVANDADESINFECTANTE IGENIX AROMA LAVANDA $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
14111703
Toallas de papel12UnidadPACK TOALLA TECNOPAPEL 2 UN 180 MTSPACK TOALLA TECNOPAPEL 2 UN 180 MTS $ 7.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000
53131624
Toallitas húmedas6UnidadTOALLA MULTIUSO DESINFECTANTE VIRUTEXTOALLA MULTIUSO DESINFECTANTE VIRUTEX $ 2.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.860 $ 13.860
14111704
Papel higiénico32UnidadPAPEL HIGIENICO 500 MTSPAPEL HIGIENICO 500 MTS $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.680 $ 79.680
47131609
Magos para escobas o traperos5UnidadTRAPERO MICROFIBRA 50 X 70 CM CON OJAL TRAPERO MICROFIBRA 50 X 70 CM CON OJAL $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
53131608
Jabones2UnidadJABON GLICERINA SIMONDS 750 MLJABON GLICERINA SIMONDS 750 ML $ 1.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.280
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLON EXTERIOR ESCOBILLON EXTERIOR $ 4.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.680 $ 8.680
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSA DE BASURA 80 X 110BOLSA DE BASURA 80 X 110 $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400 $ 15.400
12141901
Cloro Cl6UnidadCLORO CLORINDA KILOCLORO CLORINDA KILO $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
12141909
Fósforo P6UnidadINICIADOR DE FUEGOINICIADOR DE FUEGO $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSA DE BASURA 50 X 70BOLSA DE BASURA 50 X 70 $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
Total Neto $ 270.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.461
TOTAL OC $ 322.311


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.