Orden de Compra. Nº630424-558-SE25 "COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA VEHICULOS, DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 630424-558-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-06-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA VEHICULOS, DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 630424-10-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra adquisiciones daem II
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102
Comuna Lago Ranco
Impuesto 49662,2
Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA
Razón Social CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA
R.U.T. 6.169.741-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131824
Productos de limpieza de ventanas10UnidadLIMPIAVIDRIOS CON GATILLOLIMPIAVIDRIOS CON GATILLO $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.810 $ 16.810
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑO MULTIUSO MICROFIBRAPAÑO MULTIUSO MICROFIBRA $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.610
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ10UnidadSILICONA EN SPRAYSILICONA EN SPRAY $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.020 $ 42.020
53131606
Desodorantes10UnidadLYSOFORM AEROSOLLYSOFORM AEROSOL $ 3.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.100 $ 31.100
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadQUIX 750QUIX 750 $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.650 $ 17.650
15121510
Antigripado10UnidadW-40W-40 $ 10.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.050 $ 105.050
47131618
Mopas húmedas10UnidadTRAPERO MICROFIBRA CON OJAL 50X70 TRAPERO MICROFIBRA CON OJAL 50X70 $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.130 $ 15.130
47131806
Barniz o ceras de muebles10UnidadLUSTRA MUEBLESLUSTRA MUEBLES $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.010
Total Neto $ 261.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.662
TOTAL OC $ 311.042


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.