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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
630424-558-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA VEHICULOS, DAEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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630424-10-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
adquisiciones daem II |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
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R.U.T. |
69.201.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
calle Puerto Varas N°102 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
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R.U.T. |
69.201.100-7 |
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Dirección de Facturación |
calle Puerto Varas N°102 |
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Comuna |
Lago Ranco
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Impuesto |
49662,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
calle Puerto Varas N°102 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA |
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Razón Social |
CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA
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R.U.T. |
6.169.741-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CARLOS ENRIQUE LAGOS CARRERA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131824
| Productos de limpieza de ventanas | 10 | Unidad | LIMPIAVIDRIOS CON GATILLO | LIMPIAVIDRIOS CON GATILLO |
$ 1.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.810
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$ 16.810
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47131502
| Paños de limpieza | 10 | Unidad | PAÑO MULTIUSO MICROFIBRA | PAÑO MULTIUSO MICROFIBRA |
$ 1.261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.610
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$ 12.610
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13101708
| Silicona VMQ y PMQ y PVMQ | 10 | Unidad | SILICONA EN SPRAY | SILICONA EN SPRAY |
$ 4.202,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.020
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$ 42.020
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53131606
| Desodorantes | 10 | Unidad | LYSOFORM AEROSOL | LYSOFORM AEROSOL |
$ 3.110,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.100
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$ 31.100
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12161902
| Detergentes surfactantes | 10 | Unidad | QUIX 750 | QUIX 750 |
$ 1.765,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.650
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$ 17.650
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15121510
| Antigripado | 10 | Unidad | W-40 | W-40 |
$ 10.505,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 105.050
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$ 105.050
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47131618
| Mopas húmedas | 10 | Unidad | TRAPERO MICROFIBRA CON OJAL 50X70 | TRAPERO MICROFIBRA CON OJAL 50X70 |
$ 1.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.130
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$ 15.130
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47131806
| Barniz o ceras de muebles | 10 | Unidad | LUSTRA MUEBLES | LUSTRA MUEBLES |
$ 2.101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.010
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$ 21.010
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Total Neto
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$ 261.380
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 49.662
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$ 311.042
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.