Orden de Compra. Nº
630424-572-SE25
"
COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA, LBCEI
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
630424-572-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA, LBCEI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
630424-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
adquisiciones daem II
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T.
69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra
calle Puerto Varas N°102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T.
69.201.100-7
Dirección de Facturación
calle Puerto Varas N°102
Comuna
Lago Ranco
Impuesto
69781,3
Dirección de Envío de la Factura
calle Puerto Varas N°102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Maria Alejandra
Razón Social
MARÍA ALEJANDRA ANGULO AGUILAR
R.U.T.
10.776.412-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Maria Alejandra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121204
Pintura de témpera lavable
6
Unidad
SET PINTURA PARA GENERO
SET PINTURA PARA GENERO
$ 5.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.700
$ 32.700
14111525
Papel multiuso
4
Unidad
CAJAS TERMOLAMINA OFICIO X 100
CAJAS TERMOLAMINA OFICIO X 100
$ 17.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.560
$ 71.560
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad
RESMA TAMAÑO OFICIO EQUALIT
RESMA TAMAÑO OFICIO EQUALIT
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad
RESMA TAMAÑO CARTA EQUALIT
RESMA TAMAÑO CARTA EQUALIT
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.900
$ 39.900
11151701
Hilo de lana
1
Unidad
CONO HILO BLANCO GRANDE
CONO HILO BLANCO GRANDE
$ 1.510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.510
$ 1.510
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
6
Unidad
COLA FRIA AGOREX EXTRA FUERTE 500 GRS
COLA FRIA AGOREX EXTRA FUERTE 500 GRS
$ 9.820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.920
$ 58.920
60121204
Pintura de témpera lavable
6
Unidad
SET PINTURA PARA PORCELANA X 3 UND
SET PINTURA PARA PORCELANA X 3 UND
$ 11.430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.580
$ 68.580
60121236
Pinceles
28
Unidad
PINCEL PLANO N°: 0-2-4-6-8-10-12. SON 4 DE CADA UNO
PINCEL PLANO N°: 0-2-4-6-8-10-12. SON 4 DE CADA UNO
$ 560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.680
$ 15.680
11121803
Lino
4
Unidad
METROS TELA CREO CRUDA 100% ALGODON
METROS TELA CREO CRUDA 100% ALGODON
$ 5.240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.960
$ 20.960
31201523
Cinta para de tela
1
Unidad
ROLLO CINTA ESPIGA DE 2,5 CM ANCHO COLOR BLANCO
ROLLO CINTA ESPIGA DE 2,5 CM ANCHO COLOR BLANCO
$ 14.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.200
$ 14.200
53141605
Agujas de coser
1
Unidad
SET DE AGUJAS DE COSER
SET DE AGUJAS DE COSER
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
Total Neto
$ 367.270
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 69.781
TOTAL OC
$ 437.051
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.