Orden de Compra. Nº630424-572-SE25 "COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA, LBCEI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 630424-572-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-06-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA, LBCEI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 630424-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra adquisiciones daem II
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102
Comuna Lago Ranco
Impuesto 69781,3
Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Alejandra
Razón Social MARÍA ALEJANDRA ANGULO AGUILAR
R.U.T. 10.776.412-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maria Alejandra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121204
Pintura de témpera lavable6UnidadSET PINTURA PARA GENEROSET PINTURA PARA GENERO $ 5.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.700 $ 32.700
14111525
Papel multiuso4UnidadCAJAS TERMOLAMINA OFICIO X 100CAJAS TERMOLAMINA OFICIO X 100 $ 17.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.560 $ 71.560
14111509
Artículos de papelería10UnidadRESMA TAMAÑO OFICIO EQUALITRESMA TAMAÑO OFICIO EQUALIT $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
14111509
Artículos de papelería10UnidadRESMA TAMAÑO CARTA EQUALITRESMA TAMAÑO CARTA EQUALIT $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
11151701
Hilo de lana1UnidadCONO HILO BLANCO GRANDECONO HILO BLANCO GRANDE $ 1.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.510 $ 1.510
60105704
Barras de pegamento libres de ácido6UnidadCOLA FRIA AGOREX EXTRA FUERTE 500 GRSCOLA FRIA AGOREX EXTRA FUERTE 500 GRS $ 9.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.920 $ 58.920
60121204
Pintura de témpera lavable6UnidadSET PINTURA PARA PORCELANA X 3 UNDSET PINTURA PARA PORCELANA X 3 UND $ 11.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.580 $ 68.580
60121236
Pinceles28UnidadPINCEL PLANO N°: 0-2-4-6-8-10-12. SON 4 DE CADA UNOPINCEL PLANO N°: 0-2-4-6-8-10-12. SON 4 DE CADA UNO $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.680 $ 15.680
11121803
Lino4UnidadMETROS TELA CREO CRUDA 100% ALGODONMETROS TELA CREO CRUDA 100% ALGODON $ 5.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.960 $ 20.960
31201523
Cinta para de tela1UnidadROLLO CINTA ESPIGA DE 2,5 CM ANCHO COLOR BLANCOROLLO CINTA ESPIGA DE 2,5 CM ANCHO COLOR BLANCO $ 14.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200
53141605
Agujas de coser1UnidadSET DE AGUJAS DE COSERSET DE AGUJAS DE COSER $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
Total Neto $ 367.270
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.781
TOTAL OC $ 437.051


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.